iso9001质量管理体系内审计划,质量管理体系内审计划

iso质量认证 2022-10-14 11:10
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质量体系管理评审计划?

经管评审计划策划评审的时间|2018-1-16|评审的地点|一楼会议室|参加评审的人员|主持人:总经理 参加评审人员:经管者代表,各部门部长|序号|过 程|过程类型|需准备资料|责任部门|1|经管体系策划|质量经管体系相关的内外部因素的变化;|质量体系的实施和维护的情况。质量经管体系适宜性、充分性、有效性评价意见;|质量方针的贯彻执行情况,质量目标的实现程度;|内外审核的结果;|应对风险和机遇所采取措施的有效性;|资源的充分性;|质量体系的改进建议。(例如使用了新技术,社会相关法律法规的变化,组织结构的重大变化等)|经管者代表|应急响应和准备|SP03|风险和机遇识别与控制情况|过程绩效的统计分析;|过程运行中资源的充分性;|改进的机会。|经管评审|上一次经管评审会改进措施的实施情况;|过程绩效的统计分析;|过程运行中资源的充分性;|过程中应对风险和机遇所采取措施的有效性;|改进的机会。|2|报价/合同评审|COP02|包括市场分析情况; |报价,合同评审执行情况;|过程绩效的统计分析;|过程运行中资源的充分性;|过程中应对风险和机遇所采取措施的有效性;|改进的机会。|销售部|交付过程|COP05|交付总体达成情况|过程绩效的统计分析;|过程运行中资源的充分性;|过程中应对风险和机遇所采取措施的有效性;|改进的机会。|售后及顾客的反馈|COP07|售后服务工作运行状况;|


质量体系管理中经营计划审哪些内容提要?

内审计划由内审组组长编制,管理者代表批准。内审组长由管理者代表任命。管理评审计划由管理者代表编制,总经理批准。

计划中审核内容有:1)查客户订单情况,2)查根据客户订单有无做合同评审(主要审核合同评审中有无对客户订单中提到的要求进行评审,以确定公司可完成客户的订单)。3)合同评审后,做生产计划,查在计划中有无按照合同评审中确定的要求执行,4)生产计划下单后,查生产是否按生产排期计划按期生产,(如无按期完成,经营计划部门相应的改善措施,应急措施是什么,有无有效执行等)5)生产完成后,查交货是否如期完成,分几次交货,是否按客户订单要求执行。

管理体系中经营计划中审核内容有:1)审查客户订单的记录情况,(记合同记录档案)2)查根据客户订单记录有无做合同评审(主要审核合同评审中有无对客户订单中提到的要求进行评审,以确定公司是否有能力完成客户的订单,包括质量、生产能力、交货周期、交付后的服务)。3)合同评审后,做生产计划,查在计划中有无按照合同评审中确定的要求执行,4)生产计划下单后,查生产是否按生产排期计划按期生产,(如无按期完成,经营计划部门相应的改善措施,应急措施是什么,有无有效执行等)5)生产完成后,查交货是否如期完成,分几次交货,是否按客户订单要求执行


iso9000质量管理体系内部审核员审核计划书怎么写?

内审计划包括审核的范围、审核组组成、审核时间、审核的主要内容、审核注意事项等。可按部门职能、也可根据工作流程,依据企业体系iso三体系认证的规定编写就可。

按照《质量手册》中职能分配表,结合年度计划编写。

审核计划一般是 审核目的范围依据 审核组织(审核组) 审核时间人员部门或条款安排(首次会议、现场审核、末次会议) 审核报告 不符合项整改最后期限等内容。


最新质量管理体系ISO9001年度内审计划-检查表-报告-不符合?

年度内审计划编号:LD/JL-
8.
2.2-01审核目的|确定质量管理体系与标准的符合性以及实施和保持的有效性。|审核范围|XXXXXiso三体系认证的生产和服务全过程。|审核依据|a) ISO9001:2000; b) 公司质量管理体系iso三体系认证;|c)公司适用的法律、法规; d) 合同。|实施项目及要点|时 间|(2003年)|负责人|协助人|
1、成立内审组|管理者代表|
2.开展质量管理体系内部审核|
3、不合格项纠正|
4、跟踪审核|
5、完善各部门内审检查表|
6、开展管理评审|
7、接受第三方正式审核|备 注|编 制人|批 准人|批 准|日 期|审核实施计划编号:LD/JL-
8.
2.2-02
1、审核目的:检查本企业质量体系是否正常运行,评价质量体系运行的符合性、有效性。
2、审核性质:内部审核
3、审核范围:XXXX的生产和服务全过程涉及到的所有部门。
4、审核依据:ISO9001:2000标准,质量手册、程序iso三体系认证、相关法律、法规及iso三体系认证标准。
5、审核组长:(第一组)组员:(第二组)
6、审核时间:200
3.
5.29壹天审核日程|审核时间|审核活动安排|审核条款|第一组|8:00 - 8:30|首次会议|8:30-9:30|总经理 |
4.1,
5.1,
5.2,
5.3,
5.
4.1,
5.
5.1,
5.
5.2,
5.
5.3,
5.6,
6.1,
8.
5.1 |9:30-10:00|管理者代表|
4.
2.1,
5.
5.2,
5.
4.1,
5.2,
8.
2.2,
8.
5.1|10:00-12:00|办公日期:编号:编号:质量管理体系内部审核检查表质量管理体系


外贸公司质量管理体系的内部审核计划怎样写?

所有体系审核计划都是类似的,没有什么特殊的。


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