iso9001和iso22000检查表,iso9001和ISO22000内审检查表
2020新版ISO22000内审检查表?
2020新版ISO22000内审检查表受审核部门:|编制/日期:|批准/日期:|审核准则:ISO22000、体系iso三体系认证、使用法律法规|审核日期:|审核员:|ISO22000条款|检查项目|是否适用|参考iso三体系认证|检查方法|检查结果记录|提问|iso三体系认证|现场|
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2.1 总则|◆检查有无形成iso三体系认证的食品安全方针、目标|有无形成iso三体系认证的食品安全方针、目标|√|◆检 查 有 无 ISO 22000要求形成iso三体系认证的程序和记录|有无ISO 22000要求形成iso三体系认证的程序和记录|√|◆检查iso三体系认证的充分性|现有iso三体系认证能否确保食品安全管理体系的有效建立、实施和更新|√|
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2.2 iso三体系认证控制|◆制定的iso三体系认证控制程序是否符合要求|程序内容是否完整,是否有可操作性?程序中是否对iso三体系认证的制定,批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定|√|程序iso三体系认证是否有效版本|√|外来iso三体系认证(如标准)是否包括在控制范围之列|√|是否规定了iso三体系认证的保管办法|√|是否规定了适时和定期评审iso三体系认证的有效性|√|是否规定了对环境的运行起关键作用的岗位都应得到现行有效iso三体系认证|√|是否规定了失效iso三体系认证的处置、管理方法|√|◆iso三体系认证的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况|所有iso三体系认证是否字迹清楚|√|所有iso三体系认证标识是否明确|√|iso三体系认证发布前是否得到认证人的批准|√|所有iso三体系认证是否均注明制定或修订日期|√|√|iso三体系认证修改后是否重新批准|√|识别iso三体系认证现行修改状态的方法是什么?是否满足要求|√|√|使用处是否都使用适用iso三体系认证的有效
求助:ISO22000:2005内部审核检查表?
xie xie ;a是食品行业的内审质料!!
ISO9001内审检查表?
我有 但是那是机密 ·不好意思 ·
2019新版ISO22000食品安全内审检查表?
2019新版ISO22000食品安全内审检查表受审核部门:|编制/日期:|批准/日期:|审核准则:ISO22000、体系iso三体系认证、使用法律法规|审核日期:|审核员:|ISO22000条款|检查项目|是否适用|参考iso三体系认证|检查方法|检查结果记录|提问|iso三体系认证|现场|
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2.1 总则|◆检查有无形成iso三体系认证的食品安全方针、目标|有无形成iso三体系认证的食品安全方针、目标|√|◆检 查 有 无 ISO 22000要求形成iso三体系认证的程序和记录|有无ISO 22000要求形成iso三体系认证的程序和记录|√|◆检查iso三体系认证的充分性|现有iso三体系认证能否确保食品安全管理体系的有效建立、实施和更新|√|
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2.2 iso三体系认证控制|◆制定的iso三体系认证控制程序是否符合要求|程序内容是否完整,是否有可操作性?程序中是否对iso三体系认证的制定,批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定|√|程序iso三体系认证是否有效版本|√|外来iso三体系认证(如标准)是否包括在控制范围之列|√|是否规定了iso三体系认证的保管办法|√|是否规定了适时和定期评审iso三体系认证的有效性|√|是否规定了对环境的运行起关键作用的岗位都应得到现行有效iso三体系认证|√|是否规定了失效iso三体系认证的处置、管理方法|√|◆iso三体系认证的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况|所有iso三体系认证是否字迹清楚|√|所有iso三体系认证标识是否明确|√|iso三体系认证发布前是否得到认证人的批准|√|所有iso三体系认证是否均注明制定或修订日期|√|√|iso三体系认证修改后是否重新批准|√|识别iso三体系认证现行修改状态的方法是什么?是否满足要求|√|√|使用处是否都使用适用文
ISO9001-2015内审检查表总表?
ISO9001:2015内审检查表被审核部门:被审部门负责人:审核员:ISO9001标准章节号审核要点
4.1理解组织及其环境是否确定了外部和内部因素,并进行了监视和评审。
4.21)是否确定了相关方?理解相关方的需求2)是否确定了相关方的需求和期望?和期望3)是否对这些需求进行了监视和评审?审核记录4组织环境1)是否确定了质量管理体系的范围并批准发布?
4.3确定质量管理体系范围2)确定以上内容时,是否考虑了内外部因素、相关方要求、本公司的iso三体系认证和服务?3)是否将标准所有要求都制定了具体的实现方法并批准实施?4)是否列明了标准中不适用的条款,并说明理由?1)是否确定了管理体系的过程?(如:乌龟图),包括输入输出、顺序、相互作用、相关的准则和方法、
4.4资源、职责权限、风险和机遇?质量管理体系及其2)是否评价这些过程?实施所需申报?过程3)如何对质量管理体系和这些过程进行改进?4)本公司过程管理的要求是否形成了iso三体系认证并批准实施?1)是否确定了较高管理者对质量管理体系的职责,并签字承诺发布实施?——对QMS有效性负责
5.1——确保质量方针、质量目标的制定领导作用——确保QMS要求融入相关业务过程5和承诺——使用过程方法和基于风险的思维——提供资源,推动改进领
5.
1.1——确保QMS预期结果,沟通QMS重要性导总则——促使员工努力提高QMS有效性作——支持其他